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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KLEBERSON LEONARDO MACIEL GRZEGORK

Dados do Empenho
Número do empenho: 1261 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30H SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE CURSO PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, COM DURAÇÃO DE 30 HORAS, NO PERIODO DE 18/03/2015 A 01/04/2015, EXECUTADAS DENTRO DO CENTRO DE ATENÇAÕ INTEGRAL A FAMILIA(CRAS), CFE. CONTRATO Nº 030/2015. 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 Valor Empenhado referente a: 30H SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE CURSO PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, COM DURAÇÃO DE 30 HORAS, NO PERIODO DE 18/03/2015 A 01/04/2015, EXECUTADAS DENTRO DO CENTRO DE ATENÇAÕ INTEGRAL A FAMILIA(CRAS), CFE. CONTRATO Nº 030/2015. 750,00
10/04/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1; 750,00
22/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850081 PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2015 KLEBERSON LEONARDO MACIEL GRZEGORK - 13402 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00