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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 24/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2SC ARGAMASSA COLANTE ACIII 20 KG PISO S/PISO CINZA, 1SC ARGAMASSA COLANTE ACII 20 KG, 2 TRINCHA, 2 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9 MM, 1 PINCEL, 2 COLA 1 KG, 1 ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 1 CABO P/ ROLO DE 23CM P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2015 Valor Empenhado referente a: 2SC ARGAMASSA COLANTE ACIII 20 KG PISO S/PISO CINZA, 1SC ARGAMASSA COLANTE ACII 20 KG, 2 TRINCHA, 2 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9 MM, 1 PINCEL, 2 COLA 1 KG, 1 ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 1 CABO P/ ROLO DE 23CM P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 193,00
25/03/2015 HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 7458888; 193,00
27/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00