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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 30/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 25 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 3,3 LT, 18 REFRIGERANTE SUKITA 2LT., 20 REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT, P/ LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE VIOLÃO E CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. 299,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2015 Valor Empenhado referente a: 25 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 3,3 LT, 18 REFRIGERANTE SUKITA 2LT., 20 REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT, P/ LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE VIOLÃO E CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. 299,99
30/03/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 7492009; 299,99
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 299,99
TOTAL 299,99 299,99 299,99
SALDO A PAGAR 0,00