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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1547 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 TIP TOP Nº 07 P/ PNEU ONIBUS ISU 2354, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUB 3303, 4 DESMONT.PNEU ONIBUS IUB 3303, 4 DESMONT. PNEU ONIBUS IPP 8251, 2 DESMONT. PNEU ONIBUS IUC 6285 DA EDUCAÇÃO. 705,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 Valor Empenhado referente a: 4 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 TIP TOP Nº 07 P/ PNEU ONIBUS ISU 2354, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUB 3303, 4 DESMONT.PNEU ONIBUS IUB 3303, 4 DESMONT. PNEU ONIBUS IPP 8251, 2 DESMONT. PNEU ONIBUS IUC 6285 DA EDUCAÇÃO. 705,00
31/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO- Conforme Nota Fiscal Nº 3725; 3726; 705,00
06/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 705,00
TOTAL 705,00 705,00 705,00
SALDO A PAGAR 0,00