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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 169 Data de lançamento: 15/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BNDES/FINAME PARA AQUISICAO DE ONIBUS, CFE.CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO NRO. 40/00425-2. COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. 14,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2015 EMPENHO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BNDES/FINAME PARA AQUISICAO DE ONIBUS, CFE.CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO NRO. 40/00425-2. COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. 14,39
15/01/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00425-2 - CONTA Nº 2461-9. 14,39
19/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2015 BANCO DO BRASIL S/A. - 176 14,39
TOTAL 14,39 14,39 14,39
SALDO A PAGAR 0,00