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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1705 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA EDUCAÇÃO. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA EDUCAÇÃO. 180,00
14/05/2015 EDIMARA B BACKES - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1280; 1305; 1323; 1314; 180,00
20/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00