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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 16/04/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1057,05 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA IUX 4216 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. 2.970,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2015 Valor Empenhado referente a: 1057,05 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA IUX 4216 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. 2.970,29
16/04/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 16503; 16531; 16556; 16597; 16242; 16202; 16225; 16403; 16480; 16407; 16409; 16433; 16239; 16227; 16361; 16348; 16329; 16324; 16309; 16306; 16304; 16362; 16263; 2.970,29
TOTAL 2.970,29 2.970,29 0,00
SALDO A PAGAR 2.970,29