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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1808 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 MONTAGEM PNEU VEICULO NIB 1214, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS VEICULO NIB 1214, 5 CONSERTO PNEU VEICULO NIB 1214, 6 CONSERTO PNEU VEICULO MKV 9405, 4 MONTAGEM PNEU VEICULO MKV 9405, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MKV 9405 DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 Valor Empenhado referente a: 4 MONTAGEM PNEU VEICULO NIB 1214, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS VEICULO NIB 1214, 5 CONSERTO PNEU VEICULO NIB 1214, 6 CONSERTO PNEU VEICULO MKV 9405, 4 MONTAGEM PNEU VEICULO MKV 9405, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MKV 9405 DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS. 300,00
22/04/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1860; 300,00
28/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2015 AMARILDO KUREK - ME - 555 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00