| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM PNEU 900 X 20, 1 CONSERTO PNEU VD 05, 2 CONSERTO PNEU VD 03 P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM PNEU 900 X 20, 1 CONSERTO PNEU VD 05, 2 CONSERTO PNEU VD 03 P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.040,00 | ||
| 27/04/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 2015015154; | 1.040,00 | ||
| 04/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2015 FM PNEUS LTDA - 220 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||