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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1977 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competencia: ABRIL de 2015.HORAS EXTRAS SETOR 13-01 E 88-01. 800,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competencia: ABRIL de 2015.HORAS EXTRAS SETOR 13-01 E 88-01. 800,02
28/04/2015 VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG ABRIL DE 2015. 800,02
30/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 800,02
TOTAL 800,02 800,02 800,02
SALDO A PAGAR 0,00