| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BOMBINHAS E BALNEARIO CAMBORIU-SC NO DIA 14/01 A 18/01/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INDIGENAS E DEMAIS AUTORIDADES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012554. COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 5669. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BOMBINHAS E BALNEARIO CAMBORIU-SC NO DIA 14/01 A 18/01/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INDIGENAS E DEMAIS AUTORIDADES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012554. COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 5669. | 80,00 | ||
| 19/01/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012554 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO Nº 5669. | 80,00 | ||
| 21/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003293 PAGTO. REF. EMPENHO 205/2015 VANI GROMOWSKI - 1170 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||