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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2062 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. 30,00
30/04/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 3738; 30,00
11/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850025 PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00