| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ UNO IVJ 7272 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PFMC-PAEFI. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ UNO IVJ 7272 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PFMC-PAEFI. | 60,00 | ||
| 14/05/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL Conforme Nota Fiscal Nº 802; 760; 1290; 1320; | 60,00 | ||
| 20/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850152 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||