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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ UNO IVJ 7272 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PFMC-PAEFI. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ UNO IVJ 7272 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PFMC-PAEFI. 60,00
14/05/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL Conforme Nota Fiscal Nº 802; 760; 1290; 1320; 60,00
20/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850152 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00