Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 175/70/14 LISO P/ DOBLO IVF 5504, 8 PNEU 175/70/14 LISO P/ DOBLO IUX 4216, 8 PNEU 225/75/16 LISO P/ AMBULANCIA IUX 4261, 8 PNEU 225/75/ 16 LISO P/ AMBULANCIA ITY 1493, 8 PNEU 225/75/16 LISO P/ VAN MASTER IWG 9905, CARTA CONV. Nº10/2015. |
17.576,00 |
|
|
| 18/05/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 43246; |
|
2.308,00 |
|
| 25/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2015 - CFE DANFE 43246
BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 |
|
|
2.308,00 |
| 28/05/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 43526; |
|
2.308,00 |
|
| 02/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2015 - REF. JUNHO/2015
BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 |
|
|
2.308,00 |
| 24/06/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE Conforme DANFE Nº 44080; |
|
932,00 |
|
| 20/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2015 - REF. JUNHO/2015
BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 |
|
|
932,00 |
| 27/08/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 45529; |
|
932,00 |
|
| 02/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2015 - REF. AGOSTO/2015
BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 |
|
|
932,00 |
| 30/12/2015 |
ESTORNO EMPENHO PREVIO PELO NAO FORNECIMENTO DA MERCADORIA LICITADA CFE. PARECER JURIDICO ANEXO. |
-11.096,00 |
|
|
| TOTAL |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |