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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 06/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 ACETATO DE RETINOL +COLECALCIFEROL (AD-TIL GOTAS), 300CMP BISACODIL 5MG, 30 CLORANFENICOL SOLUÇÃO OFTAL- MICA, 10 CETOTIFENO, FUMARATO DE (1ML), 960 FORMOTEROL+BUDESONIDA (FORASEQ) CAPSULAS E DEMAIS ITENS P/ FARM. DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOM. DE PREÇO Nº06/2014 CONTRATO 122/14. 12.562,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2015 Valor Empenhado referente a: 20 ACETATO DE RETINOL +COLECALCIFEROL (AD-TIL GOTAS), 300CMP BISACODIL 5MG, 30 CLORANFENICOL SOLUÇÃO OFTAL- MICA, 10 CETOTIFENO, FUMARATO DE (1ML), 960 FORMOTEROL+BUDESONIDA (FORASEQ) CAPSULAS E DEMAIS ITENS P/ FARM. DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOM. DE PREÇO Nº06/2014 CONTRATO 122/14. 12.562,13
21/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 16139; 15638; 12.562,13
27/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2015 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 12.562,13
TOTAL 12.562,13 12.562,13 12.562,13
SALDO A PAGAR 0,00