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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4281. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4281. 250,00
07/05/2015 FABIO RODRIGO SCHNELL- PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - RELATORIO DE ADIANTAMENTO 4281 250,00
12/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001738 PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2015 ESEQUIEL TONIAL - 2122 250,00
03/06/2015 REF. ADIANTAMENTO 4281 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012916. -188,20
03/06/2015 REF. ADIANTAMENTO 4281 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012916. -188,20
03/06/2015 REF. ADIANTAMENTO 4281 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012916. -188,20
TOTAL 61,80 61,80 61,80
SALDO A PAGAR 0,00