| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 2200 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, 1 ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO, P/ ONIBUS IUC 6285 DA EDUCAÇÃO. | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, 1 ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO, P/ ONIBUS IUC 6285 DA EDUCAÇÃO. | 306,00 | ||
| 07/05/2015 | EDIMARA B BACKES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7826696; | 306,00 | ||
| 13/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||