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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2207 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50KM SERVIÇO DE SOCORRO NA LINHA TRES COQUEIRO, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE OLEO, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO E DEMAIS SERVIÇOS P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE, CARTA CON. Nº01/2015 CONTRATO 17/15. 0,00 470,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 Valor Empenhado referente a: 50KM SERVIÇO DE SOCORRO NA LINHA TRES COQUEIRO, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE OLEO, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO, 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO E DEMAIS SERVIÇOS P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE, CARTA CON. Nº01/2015 CONTRATO 17/15. 470,27
08/05/2015 VANI GROMOSKI - SECRETARIA DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 42; 470,27
13/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 470,27
TOTAL 470,27 470,27 470,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.