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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 20/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9 CANETAS, 1CX. SACOLAS PLASTICA PEQUENA, 1CX ENVELOPE PARDO PEQUENO, 7PCT. FOLHA DE OFICIO A4, 3 PINCEL ATOMICO, 50FLS. PAPEL CARTÃO, 13 PACOTE DE BALÃO, 2 PASTA SANFONADA, P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROG. NAAB. 363,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2015 Valor Empenhado referente a: 9 CANETAS, 1CX. SACOLAS PLASTICA PEQUENA, 1CX ENVELOPE PARDO PEQUENO, 7PCT. FOLHA DE OFICIO A4, 3 PINCEL ATOMICO, 50FLS. PAPEL CARTÃO, 13 PACOTE DE BALÃO, 2 PASTA SANFONADA, P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROG. NAAB. 363,00
22/01/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE Conforme DANFE Nº 6962217; 363,00
28/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 363,00
TOTAL 363,00 363,00 363,00
SALDO A PAGAR 0,00