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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2218 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA VIAGEM DO VEREADOR ESEQUIEL TONIAL CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 049/2015. 1.781,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA VIAGEM DO VEREADOR ESEQUIEL TONIAL CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 049/2015. 1.781,38
08/05/2015 FABIO RODRIGO SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - CFE RECIBO ANEXO. 1.781,38
13/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001740 PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2015 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 3233 1.781,38
TOTAL 1.781,38 1.781,38 1.781,38
SALDO A PAGAR 0,00