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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2224 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 200 LIXEIRA P/ CARRO EM TNT, IMPRERSSA EM 2 CORES, 200 VIRA MATE ADESIVADOS DOS DOIS LADOS, CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA INFANTIL, PROGRAMA PAEFI. 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 Valor Empenhado referente a: 200 LIXEIRA P/ CARRO EM TNT, IMPRERSSA EM 2 CORES, 200 VIRA MATE ADESIVADOS DOS DOIS LADOS, CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA INFANTIL, PROGRAMA PAEFI. 1.040,00
14/05/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1101; 1.040,00
20/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850151 PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2015 CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00