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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRESSA TERESINHA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2280 Data de lançamento: 12/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/05 AO DIA 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA(UVERGS), CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 2985. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2015 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/05 AO DIA 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA(UVERGS), CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 2985. 1.000,00
12/05/2015 FABIO R SCHNELL PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - CFE RELATORIO DE DIARIAS Nº 2985 1.000,00
18/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001742 PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2015 ANDRESSA TERESINHA DOS SANTOS - 12980 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00