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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE INSTALADORA ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 13/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PLACA P/ FONTE DE ALIM. DE CENTRAL DIGITAL 141, 3 BLOCO TER. ENGATE RAPIDO, 30MT CABO INT. C/ 10 PARES, 40MT FIO INT. 2 PARES, E DEMAIS ITENS P/ CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMIN. 1.161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2015 Valor Empenhado referente a: 1 PLACA P/ FONTE DE ALIM. DE CENTRAL DIGITAL 141, 3 BLOCO TER. ENGATE RAPIDO, 30MT CABO INT. C/ 10 PARES, 40MT FIO INT. 2 PARES, E DEMAIS ITENS P/ CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMIN. 1.161,00
13/05/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7869872; 1.161,00
19/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2287/2015 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE INSTALADORA ANDRADE - 8062 1.161,00
TOTAL 1.161,00 1.161,00 1.161,00
SALDO A PAGAR 0,00