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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 21/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 450 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG, 1000 ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 100MG, 420 ACETATODE CIPROTERONA +ETINILE- STRADIOL (DIANE 35) 2MG+ 0,035MG, 600 ALOPURINOL 100MG, 500 ALOPURINOL 300MG E DEMAIS ITENS, P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº120/14. 12.398,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2015 Valor Empenhado referente a: 450 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG, 1000 ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 100MG, 420 ACETATODE CIPROTERONA +ETINILE- STRADIOL (DIANE 35) 2MG+ 0,035MG, 600 ALOPURINOL 100MG, 500 ALOPURINOL 300MG E DEMAIS ITENS, P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº120/14. 12.398,32
27/02/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 32685; 32684; 12.398,32
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2015 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 2866 12.398,32
TOTAL 12.398,32 12.398,32 12.398,32
SALDO A PAGAR 0,00