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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 22/05/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES MAIO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 53/2015. 344,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES MAIO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 53/2015. 344,09
22/05/2015 FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - FATURA Nº 1505000608712 344,09
28/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001753 PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2015 OI SA - 1583 344,09
TOTAL 344,09 344,09 344,09
SALDO A PAGAR 0,00