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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 247 Data de lançamento: 22/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 18TONELADA AREIA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 1.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2015 Valor Empenhado referente a: 18TONELADA AREIA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 1.530,00
22/01/2015 EDIMARA B. BACKER - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6956766; 1.530,00
28/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 1.530,00
TOTAL 1.530,00 1.530,00 1.530,00
SALDO A PAGAR 0,00