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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2593 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PAR BOTINA COURO, 6,63KG CORRENTE, 1KG CORDA PP, P/ USO NA PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR DE GRANDE PROFUNDIDADE. 234,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 Valor Empenhado referente a: 1PAR BOTINA COURO, 6,63KG CORRENTE, 1KG CORDA PP, P/ USO NA PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR DE GRANDE PROFUNDIDADE. 234,34
01/06/2015 HENRI KOENIG- SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 8029445; 234,34
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 234,34
TOTAL 234,34 234,34 234,34
SALDO A PAGAR 0,00