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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: DESPESAS EMERGENCIAIS - DEC 038/2015
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE MAQUINARIOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 400 METROS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, INCLUINDO RETIRADA DE DEJETOS E REMOÇÃO DE ESCOMBROS VISANDO A EXECUÇÃO DO PLANO DETALHADO DE RESPOSTA CFE. DEC. MUN. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 001/15 DE 05/01/15, CONTRATO 06/15. 36.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE MAQUINARIOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 400 METROS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, INCLUINDO RETIRADA DE DEJETOS E REMOÇÃO DE ESCOMBROS VISANDO A EXECUÇÃO DO PLANO DETALHADO DE RESPOSTA CFE. DEC. MUN. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 001/15 DE 05/01/15, CONTRATO 06/15. 36.000,00
16/06/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 78; 36.000,00
17/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2015 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555 36.000,00
TOTAL 36.000,00 36.000,00 36.000,00
SALDO A PAGAR 0,00