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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2616 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 2 MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS P/ DOBLO IVF 5504, 1 CONSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, 4 TROCA PNEU DOBLO IVF 5504, 4 BALACEAMENTO DE RODAS P/ AMBULANCIA ITY 1493 E DEMAIS SERVIÇOS P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 2 MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS P/ DOBLO IVF 5504, 1 CONSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, 4 TROCA PNEU DOBLO IVF 5504, 4 BALACEAMENTO DE RODAS P/ AMBULANCIA ITY 1493 E DEMAIS SERVIÇOS P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. 420,00
29/05/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 3740; 3741; 3742; 420,00
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00