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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOÃO CLOVIS DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 54M2 MADEIRA 3,5 X 15 CM ESPESSURA, 1,29M3 MADEIRA QUADRADA BRUTA E BENFICIADA, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE UM DECK/MIRANTE QUE SERÁ CONSTRUIDO PROXIMO A SEC. TURISMO, CFE. CONTRATO Nº 062/2015. 7.898,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 Valor Empenhado referente a: 54M2 MADEIRA 3,5 X 15 CM ESPESSURA, 1,29M3 MADEIRA QUADRADA BRUTA E BENFICIADA, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE UM DECK/MIRANTE QUE SERÁ CONSTRUIDO PROXIMO A SEC. TURISMO, CFE. CONTRATO Nº 062/2015. 7.898,00
01/06/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 8040715; 7.898,00
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2015 JOÃO CLOVIS DIAS - ME - 5032 7.898,00
TOTAL 7.898,00 7.898,00 7.898,00
SALDO A PAGAR 0,00