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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS DA COMPETENCIA MAIO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067613. 3.873,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS DA COMPETENCIA MAIO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067613. 3.873,00
29/05/2015 VANI GROMOSKI- SEC DA SAUDEConforme Nota Fiscal Nº 67613; 3.873,00
08/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2015 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 3.873,00
TOTAL 3.873,00 3.873,00 3.873,00
SALDO A PAGAR 0,00