| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMITOS-SC NO DIA 26/05/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CREAS COM O TEMA VIOLENCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012496. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/06/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMITOS-SC NO DIA 26/05/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CREAS COM O TEMA VIOLENCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012496. | 17,00 | ||
| 01/06/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº012496 | 17,00 | ||
| 16/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2015 MARCO ANTONIO LIRA - 8913 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||