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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2717 Data de lançamento: 03/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 TE DE LUZ, 3 PLUG MACHO, 1 LAMPADA ECONOMICA 450W, 5MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 1 PLUG FEMEA, P/ MAQUINAS DE PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO. 73,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2015 Valor Empenhado referente a: 2 TE DE LUZ, 3 PLUG MACHO, 1 LAMPADA ECONOMICA 450W, 5MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 1 PLUG FEMEA, P/ MAQUINAS DE PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO. 73,00
08/06/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 8072686; 73,00
15/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 73,00
TOTAL 73,00 73,00 73,00
SALDO A PAGAR 0,00