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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2759 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO ESPUMA P/ TEXTURA, 1 ROLO ESPUMA P/ TEXTURA, 2 BARRICA TEXTURA LISA 25 KG, 4 JOELHO 25MM, 3 CURVA 25 MM, 3 CAP SOLD 25 MM, 3 TE 25MM, 1 CANO 25MM, 1 FITA VEDA ROSCA, P/ PINTURA E MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. 225,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 Valor Empenhado referente a: 1 ROLO ESPUMA P/ TEXTURA, 1 ROLO ESPUMA P/ TEXTURA, 2 BARRICA TEXTURA LISA 25 KG, 4 JOELHO 25MM, 3 CURVA 25 MM, 3 CAP SOLD 25 MM, 3 TE 25MM, 1 CANO 25MM, 1 FITA VEDA ROSCA, P/ PINTURA E MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. 225,60
12/06/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 8136935; 225,60
17/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 225,60
TOTAL 225,60 225,60 225,60
SALDO A PAGAR 0,00