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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 278 Data de lançamento: 26/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 FOTO 3 X 4, P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª LUCIANA MORAES E LILIANE MORAES, FICHA Nº 931 EM NOME DE INEIDE DIOTTI MORAES. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2015 Valor Empenhado referente a: 8 FOTO 3 X 4, P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª LUCIANA MORAES E LILIANE MORAES, FICHA Nº 931 EM NOME DE INEIDE DIOTTI MORAES. 24,00
13/04/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 149; 24,00
22/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850082 PAGTO. REF. EMPENHO 278/2015 EDINER JULIANO KEHL - ME - 2788 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00