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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2802 Data de lançamento: 09/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1CX. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 5000 UN, 3CX. CANETAS BIC, 5 LAPIS PRETO, 1 PINCEL ATOMICO, 12 FOLHAS ETIQUETAS ADESIVAS, 2 BOBINA DE PAPEL PARA FAX, 2 FOLHAS DESENHO, 1 FICHARIO 5 X 8, 1 SEPARADOR P/ FICHARIO, P/ SEC. SAUDE,VIGILANCIA SANITARIA. 390,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2015 Valor Empenhado referente a: 1CX. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 5000 UN, 3CX. CANETAS BIC, 5 LAPIS PRETO, 1 PINCEL ATOMICO, 12 FOLHAS ETIQUETAS ADESIVAS, 2 BOBINA DE PAPEL PARA FAX, 2 FOLHAS DESENHO, 1 FICHARIO 5 X 8, 1 SEPARADOR P/ FICHARIO, P/ SEC. SAUDE,VIGILANCIA SANITARIA. 390,70
11/06/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 8127405; 390,70
17/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2015 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 390,70
TOTAL 390,70 390,70 390,70
SALDO A PAGAR 0,00