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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817 Data de lançamento: 09/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.024/2015 ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000258. 2.401,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2015, TP 01/2015, CONTRATO NRO.024/2015 ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000258. 2.401,43
09/06/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 258; 2.401,43
16/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2015 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 2.401,43
TOTAL 2.401,43 2.401,43 2.401,43
SALDO A PAGAR 0,00