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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,30H SERV. DE INSTALAÇÃO DA LUZ DO RÉ, 5,10H SERV. CONSERTO NO ASSENTO DO MOTORISTA, 2,35H SERV. DE TROCA DO PIVO, 3,53H SERV. DE TROCA DE PARAFUSO DE TIRANTE, 5,30H SERV. DE TROCA DE BUCHA, 1,03H SERV. DE TROCA DE OLEO DO ONIBUS ISV 6525, CARTA CONVITE Nº01/2015 CONTRATO Nº17/15. 0,00 666,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 Valor Empenhado referente a: 2,30H SERV. DE INSTALAÇÃO DA LUZ DO RÉ, 5,10H SERV. CONSERTO NO ASSENTO DO MOTORISTA, 2,35H SERV. DE TROCA DO PIVO, 3,53H SERV. DE TROCA DE PARAFUSO DE TIRANTE, 5,30H SERV. DE TROCA DE BUCHA, 1,03H SERV. DE TROCA DE OLEO DO ONIBUS ISV 6525, CARTA CONVITE Nº01/2015 CONTRATO Nº17/15. 666,74
16/06/2015 EDIMARA B BACKES - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 48; 666,74
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 666,74
TOTAL 666,74 666,74 666,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.