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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOÃO CLOVIS DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2879 Data de lançamento: 15/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 223MT. BAROTILHO 2,2 X 3 X 5, 185,20MT. MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO BENEFICIADA 2,2 X 7,5, 850 PARARFUSO 4 X 40, P/ REPAROS NO ASSOALHO DO GINASIO DE ESPORTES TARSO DUTRA, CONTRATO Nº 067/2015. 2.026,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2015 Valor Empenhado referente a: 223MT. BAROTILHO 2,2 X 3 X 5, 185,20MT. MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO BENEFICIADA 2,2 X 7,5, 850 PARARFUSO 4 X 40, P/ REPAROS NO ASSOALHO DO GINASIO DE ESPORTES TARSO DUTRA, CONTRATO Nº 067/2015. 2.026,18
15/06/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 8156162; 2.026,18
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2015 JOÃO CLOVIS DIAS - ME - 5032 2.026,18
TOTAL 2.026,18 2.026,18 2.026,18
SALDO A PAGAR 0,00