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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2887 Data de lançamento: 15/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM DE PNEU 1000R20 DO MERCEDES IVM 2711, 2 CONSERTO VD 07 PNEU DO MERCEDES IVM 2711, 1 RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5/80 - 18 P/ RETRO Nº 04, 1 CONSERTO RAC 40 P/ PNEU DA RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 1.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2015 Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM DE PNEU 1000R20 DO MERCEDES IVM 2711, 2 CONSERTO VD 07 PNEU DO MERCEDES IVM 2711, 1 RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5/80 - 18 P/ RETRO Nº 04, 1 CONSERTO RAC 40 P/ PNEU DA RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 1.970,00
16/06/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 201518714; 1.970,00
18/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2015 FM PNEUS LTDA - 220 1.970,00
TOTAL 1.970,00 1.970,00 1.970,00
SALDO A PAGAR 0,00