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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2940 Data de lançamento: 17/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO REVISÃO, 1 HIGIENIZAÇÃO, 1 LIMPEZA E ARREFECIMENTO, 1 LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON, 1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 582,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2015 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO REVISÃO, 1 HIGIENIZAÇÃO, 1 LIMPEZA E ARREFECIMENTO, 1 LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON, 1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 582,10
22/06/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20159689; 582,10
20/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2015 MARINA VEICULOS LTDA - 120 582,10
TOTAL 582,10 582,10 582,10
SALDO A PAGAR 0,00