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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 17/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ELEMENTO FILTRO AR, 4 VELA DE IGNIÇÃO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO ANTI POLEN, 1 COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 TUTELA LIMPA PARABRISA, 1 HIGIENIZADOR AR CONDICIDONADO, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 337,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2015 Valor Empenhado referente a: 1 ELEMENTO FILTRO AR, 4 VELA DE IGNIÇÃO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO ANTI POLEN, 1 COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 TUTELA LIMPA PARABRISA, 1 HIGIENIZADOR AR CONDICIDONADO, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 337,37
22/06/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 40079; 337,37
20/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 MARINA VEICULOS LTDA - 120 337,37
TOTAL 337,37 337,37 337,37
SALDO A PAGAR 0,00