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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RONE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038 Data de lançamento: 24/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DO ALUNO RONE FREITAS DE IRAI-RS A SÃO CARLOS SC, P/ CURSO DE TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO/2015, CFE. LEI Nº 2390/2009 E 2486/2010. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2015 Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DO ALUNO RONE FREITAS DE IRAI-RS A SÃO CARLOS SC, P/ CURSO DE TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO MES DE JUNHO/2015, CFE. LEI Nº 2390/2009 E 2486/2010. 60,00
24/06/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Cupom Fiscal Nº 77131; 60,00
29/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2015 RONE FREITAS - 12848 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00