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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3148 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 960UN FORMOTEROL+BUDESONIDA(FORASEQ) CAPSULAS, 990CMP GLIMEPIRIDA (BETES) 4MG, 180CMP HIDROXICLOROQUINA+ SULFATO DE (REUQUINOL)-400MG, 12000CMP METROPOLOL, TARTARATO DE (SELOKEM) 100MG E DEMAIS ITENS P/ FARMACIADA UBS. TP Nº 06/14 CR Nº 122/14 PR Nº 37/14. 11.492,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 Valor Empenhado referente a: 960UN FORMOTEROL+BUDESONIDA(FORASEQ) CAPSULAS, 990CMP GLIMEPIRIDA (BETES) 4MG, 180CMP HIDROXICLOROQUINA+ SULFATO DE (REUQUINOL)-400MG, 12000CMP METROPOLOL, TARTARATO DE (SELOKEM) 100MG E DEMAIS ITENS P/ FARMACIADA UBS. TP Nº 06/14 CR Nº 122/14 PR Nº 37/14. 11.492,82
07/07/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 16080; 11.492,82
13/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2015 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 11.492,82
TOTAL 11.492,82 11.492,82 11.492,82
SALDO A PAGAR 0,00