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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3154 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 270,00
28/09/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1424; 1448; 1467; 1521; 1507; 1555; 270,00
01/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850737 PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00