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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3217 Data de lançamento: 29/06/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:contrat. de empresa de serv. radiofônicos e divulg. do progr. informat. de seg a sexta entre 12:00 e 12:50horas com até 05 minutos dia, além de 08 inserções diárias com até 30 segundos cada, de seg. a sexta das 6:30as17:30h. CARTA CONVITE Nº 12/15 PR. Nº 21/15 CONTRATO Nº068/15. 0,00 15.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2015 Valor Empenhado referente a:contrat. de empresa de serv. radiofônicos e divulg. do progr. informat. de seg a sexta entre 12:00 e 12:50horas com até 05 minutos dia, além de 08 inserções diárias com até 30 segundos cada, de seg. a sexta das 6:30as17:30h. CARTA CONVITE Nº 12/15 PR. Nº 21/15 CONTRATO Nº068/15. 15.480,00
31/07/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 16770; 2.580,00
05/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2015 - REF. AGOSTO/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.580,00
31/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - AGOSTO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 16819; 2.580,00
03/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2015 - REF. AGOSTO/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.580,00
30/09/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - SETEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 16862; 2.580,00
07/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2015 - REF. SETEMBRO/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.580,00
30/10/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 16913; 2.580,00
09/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2015 - REF. OUTUBRO/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.580,00
30/11/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - MES DE NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 16955; 2.580,00
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.580,00
23/12/2015 VANI GROMOSKI- SEC DA SAUDE - MES DE DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 17003; 2.580,00
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2015 - REF. DEZEMBRO/2015. RADIO MARABA LTDA - ME - 3 2.580,00
TOTAL 15.480,00 15.480,00 15.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.