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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO JOSE PONCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3253 Data de lançamento: 06/07/2015
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4293. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2015 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4293. 350,00
06/07/2015 FABIO RODRIGO SCHNELL - PRESIDENTE LEGISLATIVO - RELATORIO DE ADIANTAMENTO 4293. 350,00
07/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001780 PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2015 MAURO JOSE PONCIO - 1797 350,00
23/07/2015 REF. ADIANTAMENTO 4293 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012925. -142,40
23/07/2015 REF. ADIANTAMENTO 4293 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012925. -142,40
23/07/2015 REF. ADIANTAMENTO 4293 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012925. -142,40
TOTAL 207,60 207,60 207,60
SALDO A PAGAR 0,00