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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3339 Data de lançamento: 09/07/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 34SC. CAL HIDRATADO 20 KG, 34KG COLA BRANCA DE 01KG, 3 TRINCHA GRANDE, 1PAR LUVA DE PROTEÇÃO, P PINTURA DOS CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. 817,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2015 Valor Empenhado referente a: 34SC. CAL HIDRATADO 20 KG, 34KG COLA BRANCA DE 01KG, 3 TRINCHA GRANDE, 1PAR LUVA DE PROTEÇÃO, P PINTURA DOS CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. 817,50
13/07/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 8410448; 817,50
16/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 817,50
TOTAL 817,50 817,50 817,50
SALDO A PAGAR 0,00