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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JERES JOSE DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 36 Data de lançamento: 06/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL/2014 NA PRAÇA E EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 05/01/2015. 3.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2015 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL/2014 NA PRAÇA E EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 05/01/2015. 3.060,00
06/01/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 621; 3.060,00
09/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2015 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412 3.060,00
TOTAL 3.060,00 3.060,00 3.060,00
SALDO A PAGAR 0,00