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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3712 Data de lançamento: 30/07/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE 4 TROCA PNEU DA VAN MASTER IWG 9905, 4 TROCA PNEU DOBLO IUX 4216, 4 TROCA PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 2 BALANCEAMENTO RODA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2015 Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE 4 TROCA PNEU DA VAN MASTER IWG 9905, 4 TROCA PNEU DOBLO IUX 4216, 4 TROCA PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504, 2 BALANCEAMENTO RODA DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. 240,00
30/07/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 3982; 3983; 240,00
06/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00